昆山市2018年玉山镇五联村(居)民委员会资金收支预算表 | ||||||||||
项目名称 | 序号 | 本年度 预算数 | 对应农村基本公共服务项目清单及内容明细 (昆办发[2017]112号 | 项目名称 | 序号 | 本年度 预算数 | 对应农村基本公共服务项目清单及内容明细 (昆办发[2017]112号 | |||
计量单位 | 万元 | 计量单位 | 万元 | |||||||
一、资金流入合计 | 1 | 1015.76 | (三)管理费用 | 39 | 258.12 | |||||
二、村级总收入 | 2 | 939.76 | 其中 | 1.办公费用 | 40 | 12 | ||||
三、村级稳定性收入 | 3 | 835.83 | 其中 | ①办公用品 | 41 | 2 | 2.办公经费(办公用品) | |||
(一)集体经营收入 | 4 | 380.12 | 其中:投资入股邻里中分红金额(319.62)万元 | ②水电费 | 42 | 3.5 | 2.办公经费(水电费) | |||
其中 | 1.农业资源发包净收入 | 5 | ③通讯费 | 43 | 3.5 | 2.办公经费(通讯费) | ||||
2.利息收入 | 6 | 0.5 | ④其他办公支出 | 44 | 3 | |||||
(二)补助收入 | 7 | 556.64 | 2.村干部薪酬费用 | 45 | 227.92 | 1.人员经费(薪酬) | ||||
其中 | 1.物业管理补助 | 8 | 187 | 14.涉农社区物业补贴(动迁小区) | 其中 | ①村干部薪酬 | 46 | 156.56 | ||
2.村干部及工作人员薪酬 | 9 | 204.29 | 1.人员经费(薪酬) | ②工作人员薪酬 | 47 | 35 | ||||
3.环境保护补助 | 10 | 29.18 | 9.市政公用(垃圾处理)11.环境保护(河道、道路、绿化) | ③社会保险支出 | 48 | 8 | ||||
4.公共服务补助 | 11 | 2.12 | 3.运行维护费(公共服务中心) | ④住房公积金支出 | 49 | 28.36 | ||||
5.办公经费补助 | 12 | 17 | 2.办公经费 | ⑤其他定额及福利费 | 50 | |||||
6.生态补偿资金 | 13 | 16.12 | 3.差旅费 | 51 | 5.5 | 2.办公经费(差旅费) | ||||
7.医疗卫生补助 | 14 | 16.92 | 5.医疗卫生(社区卫生服务站) | 4.会务费 | 52 | 0.4 | 2.办公经费(会务费) | |||
8.居家养老补贴 | 15 | 13 | 7.社会服务(居家养老服务) | 5.协作招待费 | 53 | 1 | ||||
9.文化宣传补助 | 16 | 5.29 | 6.文化体育(文化体育宣传) | 6.管理性固定资产修理费 | 54 | 2 | ||||
10.综合治理安全补助 | 17 | 16.92 | 10.公共安全(综治中心) | 7.报刊费 | 55 | 0.8 | ||||
11.三老补贴 | 18 | 1.人员经费(三老补贴) | 8.食堂费用 | 56 | 8.5 | |||||
12.扶贫帮困补助 | 19 | 12.生活服务(扶贫帮困) | 9.其他管理费用 | 57 | ||||||
13.其他补助收入 | 20 | 48.8 | 7.社会服务(公共法律服务) | (四)其他支出 | 58 | 423.8 | ||||
(三)其他收入 | 21 | 3 | 其中 | 1.利息支出 | 59 | |||||
其中 | 1.集体资产处置净收入 | 22 | 2.物业管理支出 | 60 | 300 | 14.涉农社区物业(动迁小区) | ||||
3.其他收入 | 23 | 3 | 1.人员经费(误工费) | 3.环境保护费用 | 61 | 106 | ||||
(四)其他资金收入 | 24 | 76 | 其中 | ①环境保护支出 | 62 | 21 | 11.环境保护(河道整洁、道路保洁、绿化养护) | |||
其中 | 1.代收代管资金 | 25 | 26 | 10户动迁奖金 | ②垃圾清运支出 | 63 | 85 | 9.市政公用(垃圾处理) | ||
2.债权回收资金 | 26 | 50 | 预付奖金 | 4.征兵和民兵费用 | 64 | 0.3 | ||||
3.专项资金 | 27 | 5.各类用工支出 | 65 | 2 | 1.人员经费(误工费) | |||||
4.长短期借款 | 28 | 6.居家养老服务 | 66 | 13 | 7.社会服务(居家养老服务) | |||||
5.农村基本公共服务补贴 | 29 | 7.治安费用 | 67 | 0.5 | 10.公共安全(综治中心、警务、防灾避难场所) | |||||
6.其他资金 | 30 | 8.社区卫生服务站支出 | 68 | 5.医疗卫生(社区卫生服务站) | ||||||
四、资金支出合计 | 31 | 960.04 | 9.其他支出 | 69 | 2 | |||||
(一)经营支出 | 32 | 其中 | ①公益活动支出 | 70 | 7.社会服务(残疾人服务、公共法律服务) | |||||
(二)福利费支出 | 33 | 11.5 | ②文化等宣传费 | 71 | 2 | 6.文化体育(文化体育宣传) | ||||
其中 | 1.五保户补助 | 34 | 12.生活服务(扶贫帮困) | ③其他 | 72 | 9.市政公用(公厕) | ||||
2.困难户补助 | 35 | (五)资产设施性支出 | 73 | 50.5 | ||||||
3.老干部老党员老队长补贴 | 36 | 8 | 1.人员经费(三老补贴) | 其中 | 1.固定资产购置 | 74 | 50 | |||
4.老年协会费用 | 37 | 3.5 | 7.社会服务(老协会等社会团体) | 2.公益事业建设工程支出 | 75 | |||||
5.其他福利费 | 38 | 3.路桥修理费 | 76 | 0.5 | ||||||
4.绿化养护工程支出 | 77 | |||||||||
5.其他资产性支出 | 78 | |||||||||
(六)其他资金支出 | 79 | 216.12 | ||||||||
其中 | 1.偿还债务 | 80 | 200 | |||||||
2.代收代管资金 | 81 | |||||||||
3.其他 | 82 | 16.12 | ||||||||
五、当年度资金结余 | 83 | 55.72 | ||||||||
村书记签字: | 制表人签字: |